Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA 2016, in format tiparit
Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA 2016 reprezinta unul dintre cele mai utile lucrari de specialitate pentru profesionistii din domeniu.
Este realizata de profesionisti, actualizata si gata sa solutioneze cateva dintre cele mai ardente probleme pe care PFA-urile le pot intalni.
De ce va este utila aceasta carte? Pentru ca va ofera posibilitatea sa evitati orice greseala in aplicarea noii legislatii fiscale instituite de noul Cod fiscal in vigoare de la 01.01.2016
Cartea verde a contabilitatii pentru PFA 2016 este creata pentru uzul intreprinzatorilor persoane fizice care desfasoara:
- activitati economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale)
- profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti si alte profesii reglementate)
- drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net în sistem real).
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
CASS venituri din inchiriere O persoana fizica are un contract de inchiriere incheiat cu o persoana juridica, termenul de plata stabilit in contract este de 15 a fiecarei luni. Chiriasul persoana juridica nu a...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Reconstituire baza de date Am pierdut baza de date, furnizori, clienti, solduri, banci, cheltuieli, venituri, salarii. Nu stiu cum sa le reconciliez si am nevoie de un plan de actiune. Cum pun problema la un...citeste mai mult
Grupul de specialisti autori condusi de dna Dana HRISTU - expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal si Editor Portal Contabilitate va ajuta acum sa desfasurati o activitate perfect legala, dar in acelasi timp profitabila.
Aflati aici mai multe detalii despre Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Inregistrare discount acordat pe o perioada de 5 ani
Intrebare: Am emis unui client o factura separata pentru discount. Se doreste repartizarea discountului pe o perioada de 5 ani. Nota initiala a facturii am facut-o astfel: 4111 Clienti = % 549.000 lei 471 Cheltuieli in avans 454.315 lei 4427 TVA colectata 94.685 lei In continuare, ar trebui sa facem repartizarea luna de luna. Ne-am gandit la nota: 709 Discount = 471 Cheltuieli in avans .......... 7.572 lei/luna. Aceasta este singura varianta pe care am gasit-o si care scade soldul contului 471 pana la zero...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Lichidare societate cu imobil
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o clarificare privind tratamentul fiscal aplicabil la lichidarea unei societati cu raspundere limitata. In cadrul lichidarii, activul reprezentat de o cladire urmeaza sa fie distribuit asociatului unic. Va rog sa imi confirmati daca transferul cladirii catre asociatul unic se efectueaza: * cu TVA sau fara TVA; * care este temeiul legal aplicabil; * daca regimul de TVA difera in functie de tipul cladirii (cladire noua sau veche) si de situatia in care, la momentul...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Acordare vouchere salariatilor si partenerilor de afaceri
Intrebare: O societate platitoare de TVA a achizitionat 10 vouchere de cumparaturi, in valoare de 500 lei/voucher (TVA inclus). Cinci dintre aceste vouchere sunt acordate partenerilor comerciali (furnizori/clienti), in scopul promovarii numelui societatii. Celelalte cinci vouchere sunt acordate salariatilor, prin tragere la sorti, tot in scopul promovarii numelui societatii si al atragerii de noi potentiali angajati. Va rugam sa ne transmiteti monografia contabila pentru ambele situatii. De asemenea, va...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Neplatitor de TVA
Intrebare: Societatea este neplatitoare de TVA, dar detine un cod special de TVA, obtinut in luna iunie 2026. In luna mai 2026, inainte de obtinerea codului special de TVA, a primit o factura pentru prestari de servicii (publicitate) din Franta, emisa cu TVA 0%, precum si o alta factura din Cipru, emisa cu TVA de 21%. In aceste conditii, cum se inregistreaza aceste facturi? Se datoreaza TVA in Romania pentru factura din Franta si/sau pentru cea din Cipru? Incepand cu luna iunie, dupa obtinerea codului...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Tranzactie cu motorina Serbia-Bulgaria, fara intrarea bunurilor in Romania - tratament TVA
Intrebare: Suntem o societate care desfasoara activitate de comert cu combustibil. Dorim sa achizitionam motorina de la o societate din Serbia, pe care sa o revindem unei societati din Bulgaria. Motorina nu intra pe teritoriul Romaniei, ci este transportata direct din Serbia in Bulgaria pe cale maritima. Clientul din Bulgaria va efectua importul in Bulgaria, ocupandu-se si de transport. De asemenea, acesta va achita TVA-ul si acciza in Bulgaria. Ce obligatii fiscale avem noi in aceasta situatie? Este...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<