S-a lansat Ghidul Practic Declaratii Fiscale si Formulare Contabile 2013!
Ghidul Practic “Declaratii Fiscale si Formulare Contabile 2013” s-a lansat si deja a ajuns pe birourile specialistilor in fiscalitate si contabilitate. Este pus la munca si poate ca deja si-a amortizat investitia. Nu este de mirare, din moment ce reprezinta un instrument anti-amenzi laudat de toata lumea care a avut ocazia sa il testeze.
Acest ghid a fost realizat de catre experti contabili. Continutul ghidului practic este usor de inteles, rapid de asimilat si simplu de pus in practica! Va ofera toate declaratiile fiscal-contabile de care aveti nevoie, alaturi de tutoriale video si alerter!
Rezultate 100% garantate cu alerta anti-amenzi! Cu 3 zile inainte de termenul de depunere a unei declaratii fiscal-contabile, alerterul va spune ca este timpul sa completati formularul, cu ajutorul video-tutorialului potrivit!
Ghidul de fata nu contine doar intreaga colectie de formulare si declaratii fiscal-contabile, ci si tutorialele video care expun in mod demonstrativ cum sa le completezi intotdeauna RAPID, intotdeauna CORECT!
Nu mai pierdeti timp cautand lamuriri si explicatii pe internet, incercand sa va dati seama cum se completeaza o declaratie in mod corect. Detalii despre beneficiile incontestabile ale ghidului aici, precum si informatii cu privire la pret si livrare >>>
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Emitere factura cazare de catre o PFA Daca transmitem facturile o data pe luna va fi o problema? Adica sa le faca cu data emiterii facturii de comision de la Booking si sa mentioneze in factura perioada cazarii.citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitie licenta Microsoft cu tva 19% Avem o factura - licenta Microsoft. Furnizorul este Microsoft Ireland - codul VAT ID RO31002907. Factura este emisa cu TVA de 19%. Cum ar trebui sa tratam factura dpdv al TVA? Unde...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
D406. SAF-T
Intrebare: Referitor la declaratia 406-SAF-T, care trebuie depusa de o asociatie cu activitate economica, platitoare de TVA lunar si care are codul de TVA diferit de codul fiscal (CUI-ul) normal, puteti, va rog, sa-mi spuneti de pe care cod se depune SAF-T-ul: codul fiscal normal sau codul de TVA?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Vanzare mangal pe teritoriul Romaniei. Taxare inversa
Intrebare: Daca o societate a achizitionat mangal printr-o achizitie intracomunitara, iar ulterior vinde acest mangal pe teritoriul Romaniei unei persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA, acest tip de activitate intra in sfera prevederilor art. 331 alin. (1) si (2) lit. b din Codul fiscal si se aplica masurile simplificate (taxarea inversa) pentru livrarea de mangal adus din spatiul UE?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Refacturare servicii de cazare si masa
Intrebare: Societatea platitoare de TVA primeste facturi cu TVA 19% emise de furnizor din Romania si trebuie sa refactureze serviciile de cazare, masa etc. catre o societate din Bulgaria, una din Serbia si una din Moldova. Toate cele trei societati catre care se refactureaza serviciile sunt platitoare de TVA. Va rog sa ne spuneti daca facturile se emit cu TVA, ce articol se inscrie pe facturi si cum se inregistreaza acestea in declaratiile fiscale.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Inregistare in D300 corectie TVA document vamal
Intrebare: Am facut un import de marfa din China, pentru care Vama a calculat o cota de TVA de 19%, pe care am si platit-o prin banca. S-au facut urmatoarele inregistrari contabile: 4426 = 446.1 si 446.1 = 5121. TVA platita si dedus s-a declarat in decontul D300 al lunii in care s-a efectuat importul. Totusi, pentru marfa achizitionata, TVA-ul conform Codului Fiscal este de 9%. In urma sesizarii noastre si a contestarii sumelor platite in plus (de 10%), in luna mai, Directia Vamala a emis o cerere de...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<