Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, Bucuresti, 12 iulie!
Pe data de 12 iulie va avea loc Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, la Bucuresti. In centrul atentiei vor fi modificarile Codului Fiscal si a Normelor metodologice, intrate in vigoare la 1 iulie 2013, cu implicatiile si cazurile practice aferente.
Discutam despre cel mai important Seminar pentru toti profesionistii din domeniile fiscalitate si contabilitate! Datele esentiale referitoare la acest seminar: Data: 12 iulie 2013
Loc: Crowne Plaza, Bucuresti
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Redirectionare impozit profit Societatea declara si plateste in cursul anului un impozit pe profit in suma de 850000 lei. In noiembrie sponsorizeaza un ONG cu suma de 50000 lei. La final de an calculeaza...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Amortizare investitie spatiu inchiriat Avem un magazin, pe un spatiu inchiriat la care am facut investitii (renovare totala-recompartimentare, placare pereti, schimbat gresie, faianta etc) care se ridica la o valoare de...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Corectare eroare contabila Am preluat contabilitatea unei societati, care are in contul 2111 un teren in valoare de 94222,52 lei. In urma cercetarii istoricului inregistrarilor si a discutiilor purtate cu...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Lectorii seminarului: G
abriel Jinga si Gabriel Gheorghe
Dl Gabriel Jinga, Consultant Rentrop & Straton
Doctor in economie, domeniul contabilitate, incepand cu anul 2009
Lector in Catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune din cadrul ASE Bucuresti
Lector Seminarii Open si In-House organizate de Rentrop & Straton
Moderator a peste 40 de editii ale Seminarului National de Fiscalitate si Contabilitate
Dl Gabriel Gheorghe, Consultant fiscal
Tax Manager la Soter & Partners, firma cu peste 15 ani de experienta pe piata locala in domenii precum contabilitate, consultanta si audit financiar
Lector Seminarii Open si In-House organizate de Rentrop & Straton. Temele Seminarului:
I. Modificarile Codului fiscal iunie-iulie 2013 Vor fi tratate teme importante, precum: impozitarea diurnei, amortizarea auto, mijloacele fixe, sediile permanente, microintreprinderile,
impozitul pe veniturile nerezidentilor si nu numai.
II. Modificarile Codului de procedura fiscala Dobanzile si penalitatile de intarziere, esalonarea si amanarea la plata si nu numai.
Important: Fiecare participant primeste Consultanta personalizata pe intreg parcursul zilei.
Program: 08.30 - 08.45 - Intampinarea participantilor
08.45 - 10.15 - Modificarile Codului fiscal iunie-iulie 2013
10.15 - 10.30 - Pauza de cafea
10.30 - 12.00 - Modificarile Codului de procedura fiscala. Consultanta personalizata
Aflati parerile participantilor la editiile anterioare ale seminarului aici >>>
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Acordare discount client
Intrebare: In urma unei documentari din partea ANAF, au fost considerate sume suplimentare de plata pentru societate la impozitul pe profit si TVA, pentru urmatoarea speta: Firma a semnat un contract de livrare bunuri in suma de 104.119 lei fara TVA, respectiv 123.901,61 lei cu TVA. A facturat un avans in cuantum de 50% si a incasat acest avans. Ulterior, bunurile achizitionate au fost cumparate la un pret mai bun, iar pentru fidelizarea clientului s-a renegociat, prin act aditional, acordarea unui...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Factura trimisa de doua ori
Intrebare: Va prezint urmatoarea speta si va rog sa ne confirmati daca modul de procedura adoptat este corect din punctul de vedere al sistemului e-Factura si al reglementarilor ANAF. In data de 15.05.2026 a fost emisa o factura de vanzare catre un spital de stat, factura fiind transmisa in sistemul SPV/e-Factura. Dupa aproximativ 2 zile s-a constatat faptul ca factura transmisa nu continea codul SMIS mentionat in cadrul observatiilor, desi livrarea/facturarea era aferenta unui proiect european. In...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Investitie majora cladire hoteliera
Intrebare: Societate comerciala detine un hotel (valoare 1.400.000 lei) din anul 2007. In anul 2022 au fost incepute lucrari de extindere a hotelului, care se finalizeaza in aprilie 2026 (valoare extindere 8.000.000 lei). Cum se inregistreaza in contabilitate valoarea cladirii si cum se procedeaza cu amortizarea acesteia? Va rog si monografie contabila. Precizez ca din cladirea veche valoarea ramasa de amortizat este de 1.098.000 lei.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<