Caietul Conferintei Nationale de Fiscalitate si Contabilitate 2013 vs. 2014
Caietul Conferintei Nationale de Fiscalitate si Contabilitate 2013 vs. 2014 este cel mai important instrument pe care specialistii il doresc in momentul de fata. Cel mai important eveniment de fiscalitate-
contabilitate din ultimii ani a fost rezumat intr-o lucrare esentiala.
Pentru cei interesati sa afle mai multe despre aceasta tema, Conferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate 2013 vs 2014 a adus impreuna cei mai competenti profesionisti din domeniu, cei mai abili experti care au pus pe masa de discutie cele mai fierbinti subiecte de interes in acest domeniu.
Participantii la acest eveniment au avut ocazia sa afle de la doi lectori de calibru, dl Gabriel Jinga si dl Gabriel Gheorghe, cele mai complete raspunsuri pentru cele mai importante intrebari: 1. Ce modificari in legislatia fiscal-contabila a adus anul 2013?
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
D406 rectificativa Va rugam sa ne comunicati daca se depune D406 lunara rectificativa la luna 12.2025, avand in vedere ca doar in luna 05.2026.s-a finalizat calcul de impozit pe profit aferent an...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
2. Care sunt implicatiile, inclusiv cele foarte subtile, ale acestor modificari?
3. Ce modificari se preconizeaza pentru 2014? “Nu-mi inchipuiam ca exista subtilitati atat de intersante legate de impozitul pe profit! Am aflat lucruri la care, recunosc, nu ma gandisem vreodata.” Andrada Netoiu, Alpex Group, Bucuresti
“Jos palaria pentru informatiile prezentate si pentru atmosfera generala! O nota maxima pentru dl Jinga, pentru dl Gheorghe si pentru organizatori!” Marcian Rusu, BLC Services, Otopeni
“M-au surprins in mod foarte placut subiectele abordate, foarte semnificative in contextual actual, precum si acuratetea si eleganta solutiilor prezentate. Am observat ca participantii nu mai pridideau sa isi ia notite. Felicitari!” Ramona Corina Hortean, Tehnoinstrument, Brasov
Mai multe detalii despre acest eveniment si subiectele discutate in Caietul Conferintei Nationale de Fiscalitate si Contabilitate 2013 vs. 2014 >>>>
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Acordare discount client
Intrebare: In urma unei documentari din partea ANAF, au fost considerate sume suplimentare de plata pentru societate la impozitul pe profit si TVA, pentru urmatoarea speta: Firma a semnat un contract de livrare bunuri in suma de 104.119 lei fara TVA, respectiv 123.901,61 lei cu TVA. A facturat un avans in cuantum de 50% si a incasat acest avans. Ulterior, bunurile achizitionate au fost cumparate la un pret mai bun, iar pentru fidelizarea clientului s-a renegociat, prin act aditional, acordarea unui...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Factura trimisa de doua ori
Intrebare: Va prezint urmatoarea speta si va rog sa ne confirmati daca modul de procedura adoptat este corect din punctul de vedere al sistemului e-Factura si al reglementarilor ANAF. In data de 15.05.2026 a fost emisa o factura de vanzare catre un spital de stat, factura fiind transmisa in sistemul SPV/e-Factura. Dupa aproximativ 2 zile s-a constatat faptul ca factura transmisa nu continea codul SMIS mentionat in cadrul observatiilor, desi livrarea/facturarea era aferenta unui proiect european. In...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Investitie majora cladire hoteliera
Intrebare: Societate comerciala detine un hotel (valoare 1.400.000 lei) din anul 2007. In anul 2022 au fost incepute lucrari de extindere a hotelului, care se finalizeaza in aprilie 2026 (valoare extindere 8.000.000 lei). Cum se inregistreaza in contabilitate valoarea cladirii si cum se procedeaza cu amortizarea acesteia? Va rog si monografie contabila. Precizez ca din cladirea veche valoarea ramasa de amortizat este de 1.098.000 lei.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<