Modificarea taxelor de la 1 ianuarie 2011, foarte probabila
Deputatul PDL Sulfina Barbu a declarat luni, dupa sedinta BPN, ca de la 1 ianuarie 2011 se poate discuta despre modificarea taxelor, inclusiv a cotei TVA, iar pana atunci se merge pe masurile stabilite.
"Discutiile pe care le-am avut au fost clare. De la 1 ianuarie 2011 putem discuta de modificari de taxe, pana atunci merge pe acest cadru pentru ca s-a convenit cu FMI (...) Se merge pe aceasta masura", a precizat Barbu, intrebata despre posibilitatea revenirii la TVA de 19%.
Ea a spus ca atunci cand se discuta de revenirea TVA la 19% trebuie sa se aiba in vedere deciziile care vor fi luate la 1 ianuarie 2011.
"Sa vedem deciziile pe care le luam dupa confruntarea si cu partenerii sociali", a adaugat Sulfina Barbu.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Deductibilitate cheltuieli autoturism Societatea detine autoturisme care sunt alocate angajatilor. In ce conditii cheltuielile cu sunt integral deductibile? Daca persoana este sofer, cheltuielile aferente sunt...citeste mai mult
Presedintele Traian Basescu a declarat, sambata, in comuna nemteana Doljesti, unde localnicii i s-au plans de cresterea preturilor, ca TVA "trebuie data inapoi jos" si ca toate pensiile trebuie impozitate.
Taxa pe Valoarea Adaugata poate fi scazuta numai daca vor fi gasite masurile necesare acoperirii veniturilor aduse de aceasta la bugetul de stat, iar respectivele masuri vor fi acceptate de Parlament, pentru ca doar impozitarea pensiilor nu este suficienta, a declarat, duminica, la Tulcea, Emil Boc. SURSA: Mediafax
Tot luni, ministrul muncii, Mihai Seitan, a declarat ca Guvernul va analiza posibilitatea revenirii TVA la 19% si a impozitarii pensiilor. Ca de obicei, comunicarea dintre Guvern si Parlament este una cat se poate de "stransa", cu atat mai mult cu cat doamna Barbu si domnul Seitan fac parte din acelasi partid...
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Tratament fiscal organizare conferinta
Intrebare: Societate paltitoare de TVA organizeaza evenimente de tip conferinta in domeniul transportatorilor, in cadrul acestor conferinte se ofera cazare, mancare, bautura, muzica, prezentari. 1. Societatea poate aplica marja de profit pentru acest tip de eveniment? 2. Care este tratamentul fiscal? 3. Care sunt inregistrarile contabile?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Prestari servicii catre clienti din UK
Intrebare: Societate nou infiintata, neplatitoare de TVA, cu coduri CAEN de servicii informatice 6210, 6290, 6310, 6391 si 6392, va presta servicii catre UK. Va rog sa precizati aspectele importante referitoare la acestea, adica pentru fiecare cod CAEN: monografie contabila, intocmirea facturii, declaratii etc. Este necesar CIF pentru TVA intracomunitar?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Activitate PFA in sistem real
Intrebare: O persoana fizica autorizata care presteaza servicii foto-video, codul CAEN 7420, si realizeaza venituri din activitati independente in sistem real. Serviciile prestate sunt preponderent pentru clienti persoane fizice, dar si pentru clienti persoane juridice. In situatia in care contravaloarea serviciilor prestate, pentru care se emite factura, se incaseaza prin banca, exista obligativitatea detinerii casei de marcat, atat pentru anul 2025, cat si pentru anul 2026? Exista obligativitatea legala...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Incasare cu voucher Emag
Intrebare: O societate are contract cu eMAG pentru vanzari online. O persoana fizica a cumparat produsul societatii prin eMAG in valoare de 100 lei si i s-a oferit cadou un voucher de 20 lei de catre eMAG. Persoana fizica a platit doar 80 lei. La sfarsitul lunii, eMAG a emis un decont de voucher in numele societatii noastre, in valoare de 20 lei, fara TVA ? adica emitent este societatea noastra si cumparator este eMAG. Care este monografia contabila in aceasta situatie?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna
Intrebare: In cazul unei firme infiintate in luna iulie, care la momentul infiintarii a ales sa depuna declaratiile la trimestru, cum poate proceda pentru a trece la depunerea lunara a declaratiilor? Am incercat depunerea declaratiei D700 si apare eroare, indicand ca nu se respecta termenul de depunere. Firma depaseste in luna octombrie cifra de afaceri de 10.000 euro si ar trebui sa treaca la depunerea lunara a declaratiei de TVA. Cum procedez in acest caz? Declaratia 112 se depune lunar chiar daca...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<